中金公司Business Auditor-投管
企业直聘
发布时间:2021-03-25
招聘类型:社会招聘
来源:中金公司
岗位热度:2
公司/部门:内部审计部 工作地点:北京市
工作职责:
1. 定期向部门或团队负责人汇报审计工作进展及成果,并与部门同事紧密合作,有效推进项目的执行情况。
2. 熟悉公司业务条线发展战略及工作流程,负责内部审计检查工作,以风险为导向持续识别和评估风险、建设内控矩阵、完善内控测试等工作。
3. 根据拟定的内审工作计划,梳理业务流程,实施必要的内审测试,对业务流程的内控设计和执行有效性做出客观、严谨、全面的评估,相应出具离任离岗审计报告、专项审计报告、常规审计报告。
4. 对审计发现的业务流程管控缺失或者不足,提出整改建议并与有关部门进行协调,持续跟进被审计单位针对审计问题进行整改的进度,推动控制措施的落地;定期与业务管理层就业务风险管理整体情况进行沟通和汇报。
5. 把握行业发展动态,为业务条线或中后台部门提供咨询增值服务。
6. 深入了解并评估新产品新业务的内控流程体系,并就风险控制提供合理化建议。
7. 参与金融监管机构与外审的沟通协调工作。
任职资格:
1. 大学本科及以上学历,金融、会计、审计等相关专业。
2. 3-5年相关工作经验,具有以下一项或多项经验的优先:
-有四大会计师事务所工作经历;
-具备外资券商资产管理业务/私募股权投资业务内控、内审经验;
-具备私募股权投资业务经验;
-具备大型公募基金/私募股权投资基金/头部内资券商内控、内审相关经验。
3. 掌握内部审计准则、内地及国际会计准则、税务法例等相关法律法规;具备国际注册内部审计师(CIA)、中国注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA)或其他国际认证的相关资格证书者优先。
4. 工作认真严谨,具有较强的学习能力和逻辑思维能力,高度的自我驱动和结果导向。
5. 具备良好的信息收集、数据分析能力;具有利用数字化技术进行数据分析能力者优先。
6. 具有良好的职业道德与团队合作精神,善于人际沟通与组织协调。
7. 具备较强的书面表达能力,英语水平良好。
8. 主要工作地点为北京。