【职位描述】
1.主要负责投行业务相关稽核审计和投行内部控制有效性评估工作;
2.配合部门实施其他总部业务和职能领域审计工作;
3.根据部门工作要求,协助开展投行业务条线稽核案例宣导、解读,合规风控文化宣导与教育工作;
4.搜集投行业务监管政策、动态和公司业务信息,提出投行业务审计工作设想和建议。
【入职要求】
研究生及以上学历,具有证券执业资格,具有良好的专业判断、综合分析能力和文字表达能力;熟练掌握WORD 及EXCEL 软件的应用;熟悉证券行业相关法律法规,具有良好的风险防范意识和良好的团队协作能力,具备合规、审计、风控等相关工作经验者优先。
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