完善内控内审制度和流程,制定审计计划、拟定具体审计实施方案;
实施审计操作,按工作计划完成对集团对公司的各类审计,并对审计质量和结果负责;
组织专题内审项目,如必要的专项审计、专案审计和财务相关审计;
负责出具审计报告,并监督督促审计结论和建议的落实等。
任职条件:
1、本科或以上学历,财务、审计、信息管理等相关专业;具备注册内部审计师(CIA)、注册会计师等相关职业资质优先考虑;
2、5年以上相关专业工作经验,其中至少3年以上内控内审相关工作经验;熟悉证券、基金行业者优先;
3、能够运用数据分析工具进行简单的大容量数据查询和分析,熟练使用OFFICE软件;
4、了解审计、会计准则及税务要求;熟悉审计程序和公司财务管理相关流程;掌握会计、财务管理、市场营销、人力资源管理、等相关基本知识;
5、具备一定的统筹组织能力,流利的书写及语言交流能力,良好的人际沟通能力和团队合作精神,能够处理复杂的关系并推动问题的最终解决。
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