1. 筹建公司内审部门,设置部门工作岗位,明确岗位职责,拟定与完善内审制度、流程、工作规则;
2. 建立健全公司内部审计机制,贯彻落实国家金融政策和监管机构的法规及公司制度,对各项规章制度的执行情况进行监督、评价;
3. 制订公司及各控股参股公司年度内审计划,经批准后部署执行;撰写内审报告,对内审中发现的问题跟踪整改情况;
4. 评价和协助完善各项业务、管理过程中的内控政策和控制原则、基本要求,制定内部控制目标;
5. 与相关部门合作开展管理体系内部监督审核;
6. 其他总审计师交办的工作。
任职条件:
1. 硕士以上学历,五年以上内部审计经验,三年以上管理经验;
2. 掌握审计业务知识,熟悉金融行业监管政策,熟悉财务税务法规;
3. 具备较强的沟通与执行能力,良好团队合作精神,合规意识强。
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