【职位描述】
1. 参与审计团队,开展公司总部及所属分支机构的常规审计、专项审计或离任审计等内部审计工作;2. 制定项目审计计划,组织实施现场审计工作;3. 对稽核审计发现问题进行综合分析和判断,提出发现问题和改进建议,撰写稽核报告,督促被审计单位落实整改。
【入职要求】
1. 金融、会计、法律、计算机等本科以上学历;2. 具有证券行业或相关行业审计工作三年以上从业经历;3. 或者具有四大会计师事务所从事证券行业审计三年以上从业经历;4. 熟悉证券公司经纪业务、自营业务、资产管理业务、投资银行业务等法律法规和内部控制管理;5. 持有注册会计师或国际注册内部审计师资格证书的优先;6. 具备良好的文字功底、组织协调和表达能力;7. 为人正直、诚实、有责任心和敬业精神,工作踏实肯干。
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