1、协助拟定审计相关的各项规章制度、管理办法和工作流程并执行。
2、根据年度内部审计计划及部门工作安排,实施审计项目。
3、对审计项目做好质量控制,提出审计评价,发表意见及建议。
4、对审计结果进行后续跟踪,督促被审计单位及时整改,确保审计意见得到有效落实。
5、做好与其他岗位的协同配合,做好其他与本岗位相关的各项工作,办理领导交办的其他工作。
1、专业能力:金融、财务、经济学、法律等专业,有证券从业人员资格、CPA、CIA、CFA资格或上述资格有通过数门科目优先。
2、学历、知识要求:全日制硕士研究生以上学历,本硕原则上均应毕业于211工程院校或QS世界大学排名前100院校,财会、经济、金融等相关专业优先;如取得CPA、CFA三级、律师等证书及优秀者可适当放宽至本科。
3、工作经验:2年以上四大会计师事务所内部审计、风险管理、咨询工作经验。
4、其他要求:有较强的文字处理能力、人际沟通能力及团队合作意识。
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