岗位职责:
1、实施稽核项目,负责开展主要业务及支撑体系领域的内部控制检查和评价,识别内部控制风险,分析评价经营管理情况,编制稽核报告,提出稽核意见,监督稽核意见的落实;
2、根据部门分工安排,开展内控评估、风险评估、审计跟踪、项目监理等工作;
3、完成上级领导交办的其他工作任务。
岗位要求:
1、硕士研究生或以上学历,审计、会计、经济、金融、法律、IT等相关专业;
2、具有较强的沟通能力、组织协调能力、文笔优秀;性格沉稳,具有较强的创新意识、团队合作和敬业精神;具有良好的抗压能力,能适应经常出差的工作要求;
3、获得CPA和CIA证书,具有证券公司稽核、合规、风险管理或业务部门工作经验优先。
岗位附件:
【无附件】