工作地点:
北京市-海淀区
工作职责:
1. 独立负责规划、执行公司各项业务流程和内部控制措施的定期及临时性稽核审计(包括但不限于投资研究、市场营销、交易、运营后台及信息技术);
2. 针对所发现的问题,提出整改建议;完成稽核审计报告及底稿;跟进稽核审计整改情况;
3. 草拟提交管理层、监管机构的各项稽核业务相关报告;
4. 开展事前和事中监察工作;
5. 协助开展信息披露等工作;
6. 组织协调外部机构对公司的审计工作。
任职资格:
1. 本科以上学历,法律、金融及经济等相关专业;
2. 具有2年以上会计师事务所审计经验,或拥有相关资管行业稽核工作经验;
3. 有较强学习能力和沟通能力,具有扎实的专业基础,逻辑条理清晰,能够应对较大的工作压力。
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