【职位描述】
1、稽核工作准备,包括审前调查,确定稽核重点,编写稽核底稿,下发稽核通知书等;
2、稽核实施,包括按照稽核底稿对被稽核单位进行稽核并做好稽核记录;
3、稽核报告编制,归集稽核底稿,编写稽核报告,征求被稽核单位意见,定稿后向有关领导、部门及当事人送达正式稽核报告;
4、稽核整改跟踪,下发稽核整改通知书,跟踪被稽核单位整改结果;
5、稽核档案整理,归集稽核工作底稿、审计通知、审计报告等文件,编号存档。
【入职要求】
1.本科及以上学历,会计、审计专业;
2.3年以上相关工作经验;有证券公司或会计师事务所工作经历,独立负责过相关审计项目;
3.熟悉审计、会计法律法规;熟悉证券行业业务范围、业务流程;
4.性格稳重、讲原则、善于沟通、执行力、抗压能力强;
5.良好的沟通及书面表达能力;
6.有证券行业稽核审计相关工作经历、从事过固定收益业务、考过CPA、CIA或相关金融证书的优先考虑。
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