【职位描述】
1、根据部门工作安排,负责组织或参与实施审计项目;
2、制定审计项目工作计划和方案,按审计工作程序和方法,获取审计证据;
3、编写审计工作底稿、审计工作小结和审计报告;
4、对被审计单位的内部控制、财务收支以及经营活动的真实性、合法性、适当性和效益性作出评价。
【入职要求】
1、博士毕业且具有2年以上工作经验、或硕士毕业且具有4年以上工作经验、或本科毕业且具有6年以上工作经验;
2、具有2年以上的稽查业务骨干工作经验或具有相关行业或相同专业模块4年以上经验;
3、证券从业资格(必须),注册金融分析师CFA、注册会计师CPA、国际注册内部审计师CIA、注册金融风险管理师CFRM等资格证书优先;
4、责任心强,能够与各部门保持良好的沟通。
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