岗位职责:
1、参与拟定稽核检查相关制度、流程或实施指引;
2、参与拟订稽核计划,并根据稽核计划确定稽核项目实施方案,编制底稿,完成常规稽核检查;
3、负责按照公司制度要求及领导安排,开展离任审计,并形成离任审计报告;
4、其他领导安排的事项。
任职要求:
1、会计、信息技术、审计或金融等相关专业2020年应届毕业生,硕士研究生及以上学历。
2、具备审计、金融、会计、风险管理等相关专业知识。有金融业内部稽核、风险管理或合规管理工作的实习经历。具有良好的语言表达能力以及较好的文字功底,精通Office软件如word、excel等运用。
3、具有较好的沟通能力及组织协调能力。
4、熟悉内部稽核相关工作。有如CPA、ACCA、CIA、FRM等资格证书者优先。
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